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市供销总社监事会办公室和审计处对广供公司进行联合检查

发布时间:2021-07-07 14:49 来源:监事会办公室、审计处

72日,根据市供销总社党组工作安排,市供销总社监事会组织监事会办公室与审计处成立联合检查组,在市供销总社党组成员、监事会主任袁湘洪同志带领下,一行6对广供公司2021年上半年财务资料、资产状况、经营管理及审计结果运用情况进行联合检查。

通过查看资料、现场察看、座谈了解,围绕《广州市供销合作总社社有企业监事会重大事项监督清单(试行)》《广州市供销合作总社内部审计工作操作规程(试行)》有关内容和要求,重点检查了企业内控制度、公司治理架构、“三重一大”决策、投资管理、资产状况和经营管理等方面情况,对已完成的审计项目开展了审计回访,对市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组基层巡查专项审计发现问题整改落实情况进行了督导,对检查中发现的5个问题进行了纠正,并认真听取了公司的意见建议。

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